Číslo: | 1031/2023 |
Názov: | faktúra č. 1031/2023 |
Popis: | Jesienka DSS - servisná prehliadka výťahu 8/2023 |
Celková hodnota (*): | 93,44 € |
Dátum doručenia: | 08.08.2023 |
Číslo zmluvy/objednávky: | INE_011/2022 |
Dodávateľ: | Výťahy servis s.r.o |
Sídlo dodávateľa: | Uhrova 3, 83101 Bratislava-Nové Mesto |
IČO dodávateľa: | 51265371 |
(*) - v prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je uvedená suma vrátane DPH