Číslo: | 1033/2023 |
Názov: | faktúra č. 1033/2023 |
Popis: | ŠJ Mieru -vybavenie SZ na skvalitnenie sl.strav. |
Celková hodnota (*): | 777,23 € |
Dátum doručenia: | 09.08.2023 |
Číslo zmluvy/objednávky: | 4/2300397 |
Dodávateľ: | Juraj Svrček UNI-JAS |
Sídlo dodávateľa: | Lúčna 428/21, 01313 Rajecké Teplice |
IČO dodávateľa: | 34937170 |
(*) - v prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je uvedená suma vrátane DPH