Číslo: | 1038/2023 |
Názov: | faktúra č. 1038/2023 |
Popis: | TKO - vývoz veľkokapacitných kontajnerov Bytča + mestské časti 7/2023 |
Celková hodnota (*): | 1134,00 € |
Dátum doručenia: | 09.08.2023 |
Číslo zmluvy/objednávky: | DOD_001/2005 |
Dodávateľ: | Technické služby mesta Bytča |
Sídlo dodávateľa: | Hlinická 403/16, 01401 Bytča |
IČO dodávateľa: | 00185655 |
(*) - v prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je uvedená suma vrátane DPH